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审计处召开审计发现共性问题风险提示培训会
2025-05-14 16:10  

为进一步规范管理行为,不断健全完善部门内部经济事项管理机制和制度,促进举一反三,对照整改,做到未审先改,更好发挥审计“治已病、防未病”作用,提高内审质量,5月13日下午,审计处召开审计发现共性问题风险提示培训会。全校各职能部门负责人、二级学院院长、党政办主任以及审计处全体人员参加了会议。

会上,审计处负责人余丙荣通报了近年来审计处在经济责任审计、预算执行与财务收支审计、制度的建立与执行情况审计中发现一些共性问题,涵盖内部管理、预决算编制及预算执行等6个风险领域、15个风险点。针对我校内部审计发现的典型性问题和普遍性问题,宣传相关法律法规,分析查找原因和症结,从服务大局、完善宏观管理的层面提出意见和建议对策。

通过这次会议,进一步提升了各部门风险防范意识,促进各部门有效防范在政策落实、内部控制、重大决策、财务管理、资产管理、采购管理、廉洁自律等方面的风险,突出事前教育提醒,规范各单位内部管理,为进一步提高内部审计质量和业务水平起到促进作用。

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